Faktúra 1017/23

Faktúra doručená:31.1.2023
Číslo objednávky:006/2023 z 30.01.2023

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,35 EUR