Faktúra 1034/23

Faktúra doručená:06.3.2023
Číslo objednávky:obj.

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovná obuv pre prev. pracovníkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,71 EUR