Faktúra 1044/23

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo zmluvy:Zm

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom a údržba rohoží 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,09 EUR