Faktúra 1207/22

Faktúra doručená:13.10.2022
Číslo objednávky:064/2022 z 5.10.2022

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Brnianska 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba telekomunikačného zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 257,98 EUR