Faktúra 1219/22

Faktúra doručená:28.10.2022
Číslo objednávky:068/2022 zo 14.10.2022

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Brnianska 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena zhoretého switchu-údržba inter. siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 967,91 EUR