Faktúra 1032/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Ubytovacie a stravovacie služby na LK OA TN v termíne 12.02.-16.02.2024-žiaci | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 320,00 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Ubytovacie a stravovacie služby na LK OA TN v termíne 12.02.-16.02.2024-žiaci | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 320,00 EUR | |||||||||||||