Faktúra 1311/24

Faktúra doručená:20.12.2024
Číslo objednávky:126/2024 zo 16.12.2024

Dodávateľ
PRESMONT - CSS, s.r.o.
Lieskovská cesta 587/13
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36340537
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Materiál k IT
Názov položky
Materiál k IT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,60 EUR