Faktúra 1314/24

Faktúra doručená:20.12.2024

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Prevádzkový materiál na údržbu a opravy-zástrčky a zásuvky
Názov položky
Prevádzkový materiál na údržbu a opravy-zástrčky a zásuvky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,70 EUR