Faktúra 1081/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Ubytovacie a stravovacie služby na LV OA TN v termíne 17.03.-21.03.2025-pedagógovia | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 030,00 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Ubytovacie a stravovacie služby na LV OA TN v termíne 17.03.-21.03.2025-pedagógovia | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 030,00 EUR | |||||||||||||