Faktúra 1080/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Ubytovacie a stravovacie služby na LV OA TN v termíne 17.03.-21.03.2025-žiaci | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 550,00 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Ubytovacie a stravovacie služby na LV OA TN v termíne 17.03.-21.03.2025-žiaci | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 550,00 EUR | |||||||||||||