Faktúra 1129/25

Faktúra doručená:29.5.2025
Číslo zmluvy:26759304

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Pranie a prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025-18.05.2025
Názov položky
Pranie rohoží za obdobie 21.04.2025-18.05.2025
Prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025-18.05.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,97 EUR