Faktúra 1134/25

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo objednávky:062/2025 z 02.06.2025

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Hygienický a čistiaci materiál
Názov položky
Hygienický materiál
Čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,86 EUR