Faktúra 1174/25

Faktúra doručená:15.7.2025
Číslo zmluvy:Zm. 829/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné za 10.06.2025-07.07.2025
Názov položky
Vodné za 10.06.2025-07.07.2025
Stočné za 10.06.2025-07.07.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 921,70 EUR