Faktúra 1213/25

Faktúra doručená:05.9.2025
Číslo objednávky:085/2025 z 03.09.2025

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Hygienický materiál
Názov položky
Hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,47 EUR