Faktúra 1237/25

Faktúra doručená:01.10.2025
Číslo zmluvy:12210/R

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Materiál na údržbu a opravy 09/2025
Názov položky
Materiál na údržbu a opravy 09/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,78 EUR