Faktúra 1323/25

Faktúra doručená:23.12.2025
Číslo zmluvy:12210/R

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Prevádzkový materiál
Názov položky
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,92 EUR