Faktúra 1045/26

Faktúra doručená:03.3.2026
Číslo zmluvy:Zm. č. SZ_009_2025

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Brnianska 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Údržba komunikačnej infraštruktúry 03/2026
Názov položky
Údržba komunikačnej infraštruktúry 03/2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 491,88 EUR