Faktúra 1041/26

Faktúra doručená:27.2.2026
Číslo zmluvy:Zm.

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Materiál pre údržbu a opravy 02/2026
Názov položky
Materiál pre údržbu a opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,04 EUR