Faktúra 1059/26

Faktúra doručená:13.3.2026
Číslo objednávky:034 a 035/2026 z 10.03.2026

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky a čistiaci materiál
Názov položky
Kancelársky materiál
Čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,20 EUR