Faktúra 1065/26

Faktúra doručená:23.3.2026
Číslo objednávky:038/2026 z 18.03.2026

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky a prevádzkový materiál
Názov položky
Kancelársky materiál
Prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,76 EUR