Faktúra 1075/26

Faktúra doručená:01.4.2026
Číslo zmluvy:Zm.

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Prevádzkový materiál na údržbu a opravy 03/2026
Názov položky
Prevádzkový materiál na údržbu a opravy 03/2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,36 EUR