Faktúra 1166/23

Faktúra doručená:22.9.2023
Číslo objednávky:064/2023 z 12.9.2023

Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovská 2470/2
911 01 Trenčín
IČO:37664735
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové náplne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 999,60 EUR