Faktúra 1019/24

Faktúra doručená:07.2.2024
Číslo objednávky:009/2024 z 05.02.2024

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
91101 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,28 EUR