Faktúra 1020/24

Faktúra doručená:07.2.2024
Číslo zmluvy:5100021732

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Služby pevnej siete 01/2024
Názov položky
Služby pevnej siete 01/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,26 EUR