Faktúra 1044/24

Faktúra doručená:06.3.2024
Číslo zmluvy:Zm.

Dodávateľ
Lindstrôm, s.r.o.,
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Prenájom a čistenie rohoží 02/2024
Názov položky
Prenájom a čistenie rohoží 02/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,07 EUR