Faktúra 1018/14

Faktúra doručená:24.2.2014
Číslo objednávky:11/2014

Dodávateľ
TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR