Faktúra 1088/13

Faktúra doručená:20.5.2013
Číslo objednávky:40/2013

Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:41459865
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistenie odpadového potrubia v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,16 EUR