Faktúra 1226/13

Faktúra doručená:11.12.2013

Dodávateľ
Stavebné bytové družstvo Trenčín
Legionárska 647/33
911 06 TRENČÍN
IČO:00175111
Odberateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržba prietokových ohrievačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 331,27 EUR