Faktúra 1080/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Ubytovacie a stravovacie služby na LV OA TN v termíne 17.03.-21.03.2025-žiaci | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 550,00 EUR | ||||||||||||||